新華社北京2月26日電(記者張曉松)據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),內(nèi)部審計(jì)制度實(shí)施25年來,共開展各類審計(jì)項(xiàng)目1084萬多個,查出損失浪費(fèi)金額1671億多元,增加效益5297億多元,提出建議被采納615萬多條,建議給予行政處分27900多人,移送司法機(jī)關(guān)處理18900多人。
這是記者在26日召開的新中國內(nèi)部審計(jì)制度實(shí)施25周年研討會上了解到的。
內(nèi)部審計(jì)是指國家機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位等獨(dú)立監(jiān)督和評價本單位及所屬單位財(cái)政收支、財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)活動是否真實(shí)、合法和有效益的行為。
據(jù)中國內(nèi)部審計(jì)協(xié)會會長王道成介紹,25年來,內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)和審計(jì)隊(duì)伍不斷壯大。目前,已有8.6萬多個獨(dú)立的內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu),22.8萬多名內(nèi)部審計(jì)人員,取得國際注冊內(nèi)部審計(jì)師資格的人員已達(dá)1.7萬多人。
25年來,內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)和人員普遍深入開展了財(cái)務(wù)收支審計(jì),普遍擴(kuò)大了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)覆蓋面和工作力度,普遍開展了經(jīng)濟(jì)效益審計(jì),上市公司和部分大中型企業(yè)探索開展了內(nèi)部控制審計(jì),一些單位還開展了計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)、遠(yuǎn)程聯(lián)網(wǎng)審計(jì)和信息技術(shù)審計(jì)等,為促進(jìn)部門和企事業(yè)單位依法經(jīng)營、規(guī)范管理、完善內(nèi)控、防范風(fēng)險、加強(qiáng)廉政建設(shè)等發(fā)揮了積極作用。