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審計(jì)署審計(jì)長(zhǎng)李金華到發(fā)展改革委作審計(jì)工作報(bào)告
中央政府門戶網(wǎng)站 www.afdelivr.top   2007年03月30日   來源:審計(jì)署網(wǎng)站

    3月29日,審計(jì)署審計(jì)長(zhǎng)李金華應(yīng)邀為國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)作審計(jì)工作專題報(bào)告,國(guó)家發(fā)改委主任馬凱主持報(bào)告會(huì),發(fā)展改革委領(lǐng)導(dǎo)及機(jī)關(guān)全體公務(wù)員以及直屬單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員和全體財(cái)務(wù)人員1000多人聆聽了報(bào)告。

    報(bào)告會(huì)上,李金華就我國(guó)審計(jì)的歷史沿革和發(fā)展情況以及當(dāng)前審計(jì)工作面臨的困難和挑戰(zhàn)作了全面闡述。他指出,依法審計(jì)是國(guó)家審計(jì)的最高原則,促進(jìn)政府及其部門依法行政和依法履行自身職能是國(guó)家審計(jì)的最高目標(biāo)。20多年來,我國(guó)國(guó)家審計(jì)在以下幾個(gè)方面取得了良好成效:一是預(yù)算執(zhí)行審計(jì)成效明顯。預(yù)算執(zhí)行審計(jì)是國(guó)家審計(jì)永恒的主題,加強(qiáng)對(duì)中央預(yù)算執(zhí)行情況的審計(jì)意義重大。二是各類專項(xiàng)審計(jì)為國(guó)家節(jié)約了大量財(cái)政資金,其中2003年以來僅基建審計(jì)就核減工程款550多個(gè)億。三是大力加強(qiáng)對(duì)國(guó)有金融機(jī)構(gòu)審計(jì),防范和降低金融風(fēng)險(xiǎn)。四是深化對(duì)國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)審計(jì),促進(jìn)其保值增值,加強(qiáng)管理,提高效益。五是深化了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),目前已擴(kuò)大到司局級(jí),并對(duì)省部級(jí)進(jìn)行了試點(diǎn)。六是試行開展效益審計(jì),通過審計(jì)為規(guī)范資金管理,加強(qiáng)宏觀調(diào)控起到了重要作用。七是積極推行審計(jì)公告制度,促進(jìn)政務(wù)公開。

    談到審計(jì)面臨的困難和挑戰(zhàn)時(shí),李金華說,首先是審計(jì)任務(wù)重,力量不足。其次是當(dāng)前違法違規(guī)現(xiàn)象仍較普遍,嚴(yán)格執(zhí)法阻力較大,有些領(lǐng)導(dǎo)依法辦事意識(shí)還不夠強(qiáng),權(quán)大于法的問題依然比較嚴(yán)重、危害很大,有的領(lǐng)導(dǎo)對(duì)財(cái)政和財(cái)務(wù)關(guān)心不夠,往往給貪污腐敗提供了土壤。第三是開展效益審計(jì),制止和控制鋪張浪費(fèi)問題很困難。審計(jì)發(fā)現(xiàn),目前我們有些地方鋪張、損失和浪費(fèi)比貪污腐敗問題還嚴(yán)重,行政成本和職務(wù)消費(fèi)缺少節(jié)制。第四是國(guó)家機(jī)關(guān)普遍存在“幾世同堂”現(xiàn)象,直屬單位有子公司、孫公司,甚至重孫公司都有,審計(jì)起來難度很大。

    馬凱在報(bào)告會(huì)結(jié)束時(shí)作了總結(jié)講話。他指出,李金華給我們作了一個(gè)很好的報(bào)告:一是使我們受到了一次生動(dòng)、深刻的審計(jì)法教育,使我們對(duì)審計(jì)的本質(zhì)、依據(jù)、目的和作用等有了更全面深入的了解,讓我們明白要建立法制國(guó)家離不開審計(jì)監(jiān)督。二是使我們受到了一次深刻的依法治國(guó)和依法行政的教育。自覺遵守憲法,自覺遵守各項(xiàng)財(cái)政法規(guī)應(yīng)該成為我們每一個(gè)人的共識(shí)。三是使我們受到了一次執(zhí)政為民、對(duì)黨和人民事業(yè)高度負(fù)責(zé)的教育。審計(jì)工作就是替黨和國(guó)家事業(yè)把好關(guān),不怕得罪人,李金華審計(jì)長(zhǎng)和審計(jì)人的這種精神,值得我們學(xué)習(xí),希望大家進(jìn)一步提高法制觀念,提高審計(jì)觀念。

    最后,馬凱著重強(qiáng)調(diào),一是發(fā)改委黨組接下來要專題研究審計(jì)工作,增設(shè)內(nèi)審機(jī)構(gòu),加強(qiáng)內(nèi)控管理。二是各司局及下屬單位要進(jìn)行自查,檢查一下相關(guān)制度健全不健全,制度執(zhí)行情況如何,特別是對(duì)近兩、三年審計(jì)查出的問題,一定要主動(dòng)糾正。(中國(guó)審計(jì)報(bào) 錢塞韻)

 
 
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