新華社北京5月10日電 審計(jì)署10日發(fā)布了10戶國(guó)有企業(yè)2011年度財(cái)務(wù)收支審計(jì)結(jié)果公告。這次審計(jì)與以往有何不同?審計(jì)署對(duì)審計(jì)結(jié)果的總體評(píng)價(jià)是什么?審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況怎樣?審計(jì)署企業(yè)審計(jì)司負(fù)責(zé)人魏強(qiáng)就這些問(wèn)題回答了記者提問(wèn)。
問(wèn):審計(jì)署每年都會(huì)對(duì)部分國(guó)有企業(yè)進(jìn)行審計(jì)。與往年相比,這次審計(jì)的主要關(guān)注點(diǎn)是什么?
答:對(duì)國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督,是法律賦予審計(jì)機(jī)關(guān)的職責(zé)。去年,我們統(tǒng)一組織了對(duì)10戶國(guó)有企業(yè)財(cái)務(wù)收支審計(jì),重點(diǎn)審計(jì)了企業(yè)集團(tuán)總部和部分所屬企業(yè),審計(jì)資產(chǎn)量占企業(yè)資產(chǎn)總額的50%以上。
這次審計(jì)結(jié)合近年來(lái)國(guó)企審計(jì)推進(jìn)狀況,主要圍繞“質(zhì)量、責(zé)任、績(jī)效”開(kāi)展工作,以檢查企業(yè)財(cái)務(wù)收支為基礎(chǔ),揭示企業(yè)發(fā)展中存在的問(wèn)題和面臨的風(fēng)險(xiǎn)。
審計(jì)重點(diǎn)關(guān)注以下五個(gè)方面:一是檢查企業(yè)貫徹落實(shí)黨和國(guó)家經(jīng)濟(jì)政策與決策部署情況,保障國(guó)家政策落實(shí);二是揭示和反映企業(yè)發(fā)展過(guò)程中面臨的突出矛盾、潛在風(fēng)險(xiǎn)和重大體制機(jī)制問(wèn)題,維護(hù)國(guó)有資產(chǎn)安全和保值增值;三是揭露和查處重大違法違規(guī)和案件線索,促進(jìn)反腐倡廉建設(shè);四是檢查企業(yè)重大經(jīng)濟(jì)決策和內(nèi)部控制管理制度建立和執(zhí)行情況,推動(dòng)管理水平提升;五是檢查企業(yè)財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法、效益情況,促進(jìn)企業(yè)規(guī)范管理。
問(wèn):審計(jì)署一口氣發(fā)布了10戶國(guó)企的審計(jì)結(jié)果,總字?jǐn)?shù)超過(guò)2萬(wàn)字。您能幫公眾就審計(jì)結(jié)果做一個(gè)簡(jiǎn)要解讀嗎?
答:好的。審計(jì)結(jié)果表明,各家企業(yè)認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院一系列重大部署,積極應(yīng)對(duì)復(fù)雜多變的國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì),保持了平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢(shì),同時(shí)在企業(yè)改革、結(jié)構(gòu)調(diào)整、管理提升等方面取得了新的進(jìn)展,核心競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)。
但審計(jì)中也發(fā)現(xiàn)了三方面值得關(guān)注的問(wèn)題:有的企業(yè)財(cái)務(wù)管理不夠規(guī)范,存在會(huì)計(jì)核算不準(zhǔn)確,報(bào)表編制不完整等問(wèn)題;有的企業(yè)投資決策和工程項(xiàng)目管理還不夠規(guī)范,部分項(xiàng)目存在論證不充分、程序不合規(guī)的問(wèn)題,個(gè)別項(xiàng)目因經(jīng)營(yíng)決策不當(dāng)造成重大損失;有的企業(yè)對(duì)內(nèi)部管理重視不夠,內(nèi)部制度執(zhí)行不力,對(duì)下屬單位的內(nèi)部管控存在薄弱環(huán)節(jié),違法違規(guī)問(wèn)題仍然存在,個(gè)別企業(yè)存在的問(wèn)題還較突出。
本次審計(jì)查出多起重大經(jīng)濟(jì)案件線索,因涉嫌違法違紀(jì),審計(jì)署已依照有關(guān)法律法規(guī),將上述問(wèn)題移送紀(jì)檢監(jiān)察或司法機(jī)關(guān)立案查處,待查處結(jié)案后再予以公告。
問(wèn):我們注意到,針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,相關(guān)企業(yè)紛紛公告了各自的整改情況。那么,從審計(jì)署的角度,你們有何評(píng)價(jià)?
答:從目前掌握的情況來(lái)看,10戶企業(yè)均高度重視審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,認(rèn)真落實(shí)審計(jì)決定和建議,針對(duì)相關(guān)問(wèn)題逐條提出整改措施并予以落實(shí),還進(jìn)一步加強(qiáng)了制度完善和人員問(wèn)責(zé)工作。
截至今年3月底,相關(guān)企業(yè)制訂完善規(guī)章制度785項(xiàng),對(duì)70名相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行了嚴(yán)肅處理,其中廳局級(jí)干部15人。按審計(jì)要求,企業(yè)已補(bǔ)繳各項(xiàng)稅款5.37億元,挽回?fù)p失6.22億元。對(duì)審計(jì)提出的218項(xiàng)審計(jì)建議,企業(yè)均已采納。
下一步,審計(jì)署將對(duì)企業(yè)整改情況進(jìn)行檢查,并將檢查結(jié)果向社會(huì)公告。同時(shí),對(duì)其他尚未整改的問(wèn)題,審計(jì)署將繼續(xù)予以跟蹤和督促。
問(wèn):在企業(yè)審計(jì)方面,審計(jì)署下一步還有哪些打算?
答:今年企業(yè)審計(jì)工作有四個(gè)著力點(diǎn):一是加大對(duì)中央重大經(jīng)濟(jì)政策和宏觀調(diào)控措施貫徹落實(shí)情況的審計(jì)力度,促進(jìn)政令暢通和政策落實(shí);二是加大企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中潛在風(fēng)險(xiǎn)、突出矛盾和重大體制機(jī)制問(wèn)題的揭示力度,促進(jìn)企業(yè)深化改革,維護(hù)國(guó)有資產(chǎn)安全和保值增值;三是加大對(duì)企業(yè)治理情況的調(diào)查分析,促進(jìn)企業(yè)加強(qiáng)內(nèi)部控制管理,完善企業(yè)治理結(jié)構(gòu),提升經(jīng)營(yíng)效益;四是加大對(duì)重大違法違紀(jì)問(wèn)題的揭示和查處力度,強(qiáng)化企業(yè)落實(shí)“八項(xiàng)規(guī)定”的監(jiān)督檢查,推進(jìn)反腐倡廉建設(shè)。