單位:億元
項 目
預算數(shù)
決算數(shù)
決算數(shù) 為預算 數(shù)的%
決算數(shù)為 上年決算 數(shù)的%
一、中央農(nóng)網(wǎng)還貸資金支出
105.95
105.26
99.3
102.3
中央本級支出
二、鐵路建設(shè)基金支出
682.92
100.0
117.3
三、民航基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)基金支出
90.34
72.48
80.2
182.3
四、民航機場管理建設(shè)費安排的支出
186.84
149.02
79.8
102.0
87.77
54.36
61.9
116.3
對地方轉(zhuǎn)移支付
99.07
94.66
95.5
95.3
五、港口建設(shè)費安排的支出
138.36
115.00
83.1
96.3
101.71
73.35
72.1
84.2
36.65
41.65
113.6
129.1
六、旅游發(fā)展基金支出
8.57
7.00
81.7
115.5
2.81
2.30
81.9
105.5
5.76
4.70
81.6
121.1
七、文化事業(yè)建設(shè)費安排的支出
21.89
10.46
47.8
145.5
17.69
8.45
149.6
4.20
2.01
47.9
130.5
八、國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金支出
9.46
4.61
48.7
120.4
3.46
0.56
16.2
14.6
6.00
4.05
67.5
九、新增建設(shè)用地土地有償使用費安排的支出
586.16
457.21
78.0
159.5
1.72
135.4
455.49
77.7
159.6
十、森林植被恢復費安排的支出
1.54
1.46
94.8
93.0
0.71
0.20
28.2
153.8
0.83
1.26
151.8
87.5
十一、中央水利建設(shè)基金支出
74.56
52.56
70.5
195.8
71.23
12.44
17.5
164.6
3.33
40.12
1204.8
208.1
十二、南水北調(diào)工程基金支出
37.13
30.82
83.0
168.4
十三、大中型水庫移民后期扶持基金支出
292.74
185.88
63.5
117.4
0.47
0.49
104.3
108.9
292.27
185.39
63.4
117.5
十四、大中型水庫庫區(qū)基金支出
4.35
3.80
87.4
148.4
十五、三峽水庫庫區(qū)基金支出
11.09
3.23
29.1
55.6
1.50
0.31
20.7
9.59
2.92
30.4
50.3
十六、中央特別國債經(jīng)營基金財務(wù)支出
682.87
十七、彩票公益金安排的支出
333.92
284.72
85.3
118.8
244.02
191.25
78.4
137.5
89.90
93.47
104.0
92.9
十八、國家重大水利工程建設(shè)基金支出
247.09
166.75
124.4
158.19
105.4
88.90
十九、船舶港務(wù)費安排的支出
39.16
37.34
95.4
105.6
二十、貿(mào)促會收費安排的支出
0.54
廿一、長江口航道維護支出
15.15
13.60
89.8
廿二、核電站乏燃料處理處置基金支出
36.89
2.25
6.1
廿三、鐵路資產(chǎn)變現(xiàn)收入安排的支出
4.13
16.50
399.5
5.0
廿四、無線電頻率占用費安排的支出
15.63
0.63
15.00
廿五、其他政府性基金支出
4.78
2.11
44.1
0.29
0.01
3.4
4.49
2.10
46.8
中央政府性基金支出
3616.43
3103.48
85.8
102.9
結(jié)轉(zhuǎn)下年支出
822.21
103.4
注:1.本表2011年中央水利建設(shè)基金對地方轉(zhuǎn)移支付決算數(shù)比預算數(shù)增加較多,主要是執(zhí)行中部分中央水利建設(shè)基金調(diào)整安排用于地方水利建設(shè)項目和地方公益性水利工程維修養(yǎng)護經(jīng)費支出。 2.本表2011年鐵路資產(chǎn)變現(xiàn)收入安排的中央本級支出決算數(shù)比預算數(shù)增加較多,主要是鐵路資產(chǎn)變現(xiàn)收入高于年初預計,支出相應增加。